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Comptabilité

Fiscalité

Formation gestion fiscale de Holding

Optimisez la fiscalité de votre holding et renforcez votre avantage concurrentiel avec des stratégies sur-mesure.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

Contexte de la formation

Vous vous demandez comment gérer efficacement la fiscalité d’une holding ? Vous cherchez à optimiser votre stratégie fiscale pour maximiser les profits ?

Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, la gestion fiscale d’une holding est devenue une compétence essentielle. Avec la mondialisation et l’intensification de la réglementation fiscale, les entreprises cherchent de plus en plus à tirer parti des avantages fiscaux offerts par les structures de holding. Cette formation vous offrira une compréhension approfondie des législations fiscales nationales et internationales, ainsi que des stratégies d’optimisation fiscale. Elle vous permettra ainsi de réduire les charges fiscales tout en respectant les cadres légaux. En outre, elle vous aidera à identifier et à évaluer les risques fiscaux associés à la gestion d’une holding, afin de minimiser leur impact. Cette expertise vous donnera un avantage concurrentiel dans votre domaine et accélérera votre carrière.

Mais il ne suffit pas de comprendre l’importance de la gestion fiscale d’une holding. Il faut aussi savoir comment l’appliquer efficacement.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous bénéficierez de la formation Gestion fiscale d’une holding, axée sur des résultats concrets. Notre formateur expert métier vous guidera à travers les complexités des réglementations fiscales, vous fournira des outils pour mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces et vous aidera à développer des plans de gestion des risques. Vous apprendrez également à utiliser les outils numériques et les technologies de l’information qui facilitent la gestion fiscale des holdings, tels que les logiciels de gestion fiscale et les plateformes d’analyse de données. Cette formation s’adapte à vos besoins et assure une efficacité optimale pour un meilleur retour sur investissement.

N’attendez plus pour prendre le contrôle de votre avenir fiscal. Investissez dès maintenant dans la formation Gestion fiscale d’une holding et donnez-vous les moyens de réussir dans le monde complexe de la fiscalité des entreprises. Avec Expertisme, vous avez l’assurance d’une formation de qualité, adaptée à vos besoins et à votre rythme. Ne laissez pas passer cette occasion de booster votre carrière.

En résumé

La formation Gestion Fiscale de Holding d’EXPERTISME vous donne une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle de la fiscalité des holdings : création, structuration, régimes fiscaux avantageux, optimisation et maîtrise des risques. Vous repartez avec une boîte à outils concrète pour piloter la fiscalité de votre holding et sécuriser vos décisions stratégiques.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre précisément les régimes fiscaux applicables aux holdings (mère-fille, intégration fiscale, sursis d’imposition, plus-values long terme).
• Concevoir et ajuster la structure de votre holding pour optimiser la charge fiscale globale du groupe, sans dépasser les lignes rouges de l’administration.
• Identifier, cartographier et maîtriser les risques fiscaux propres aux holdings (abus de droit, prix de transfert intragroupe, documentation, contrôle).
• Articuler comptabilité et fiscalité de holding pour fiabiliser vos comptes, vos remontées d’informations et vos arbitrages stratégiques.
• Appliquer les règles et bonnes pratiques à des cas concrets pour sécuriser vos opérations (acquisitions, cessions, restructurations, remontées de dividendes).

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à plusieurs catégories de professionnels souhaitant acquérir ou approfondir leurs connaissances en gestion fiscale d’une holding. Elle est particulièrement pertinente pour les directeurs financiers, les responsables de la comptabilité, les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers, ainsi que les avocats spécialisés en droit des affaires et fiscalité. Elle convient également aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises qui souhaitent comprendre les implications fiscales liées à la gestion d’une holding. Enfin, cette formation peut être utile aux consultants en gestion d’entreprise, aux auditeurs et aux comptables qui souhaitent élargir leur champ d’expertise. Il est recommandé d’avoir une bonne connaissance de base en finance d’entreprise et en droit fiscal pour tirer pleinement profit de cette formation.

Pré-requis

Avoir des connaissances en fiscalité, acquises par une formation antérieure ou une expérience professionnelle dans le domaine.
Avoir une expérience en matière de restructuration d’entreprise.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.

Objectifs

  • Comprendre les principes fondamentaux de la gestion fiscale d’une holding
  • Identifier les différentes structures de holding et leurs implications fiscales
  • Maîtriser les techniques d’optimisation fiscale pour une holding
  • Analyser et résoudre des problématiques fiscales spécifiques liées à la gestion d’une holding
  • Appliquer les réglementations fiscales en vigueur à des cas concrets de gestion d’une holding

Programme

  • 1. INTRODUCTION À LA GESTION FISCALE D'UNE HOLDING

    • Comprendre le concept de holding
    • Identifier les différents types de holding : holding pure, holding mixte, holding animatrice
    • Comprendre les avantages de la création d’une holding
  • 2. FONDAMENTAUX DU DROIT FISCAL APPLICABLE AUX HOLDINGS

    • Présentation du droit fiscal français
    • Étude des différentes lois fiscales applicables aux holdings
    • Comprendre l’incidence des traités internationaux en matière de fiscalité
  • 3. RÉGIME FISCAL DES HOLDINGS

    • Examen du régime fiscal des sociétés mères et filiales
    • Analyse du régime de l’intégration fiscale
    • Comprendre le régime du sursis d’imposition
    • Étude du régime de l’exonération des plus-values long terme
    • Analyse du régime de l’abaissement du taux d’imposition
  • 4. STRATÉGIES D'OPTIMISATION FISCALE POUR UNE HOLDING

    • Comprendre les principes de l’optimisation fiscale
    • Identifier les stratégies d’optimisation fiscale selon le type de holding
    • Exemple d’application d’une stratégie d’optimisation fiscale
  • 5. GESTION DES RISQUES FISCAUX

    • Introduction à la gestion des risques fiscaux
    • Examen des risques fiscaux spécifiques liés à la gestion d’une holding
    • Stratégies de mitigation des risques fiscaux
  • 6. COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ D'UNE HOLDING

    • Principes fondamentaux de la comptabilité d’une holding
    • Règles spécifiques de la comptabilité des holdings
    • Interactions entre la fiscalité et la comptabilité d’une holding
  • 7. CAS PRATIQUE : GESTION FISCALE D'UNE HOLDING

    • Présentation d’un cas réel d’une holding
    • Analyse de la situation fiscale de cette holding
    • Application des concepts étudiés pour optimiser la situation fiscale de cette holding
  • 8. ASPECTS ÉTHIQUES DE LA GESTION FISCALE D'UNE HOLDING

    • Comprendre les enjeux éthiques de l’optimisation fiscale
    • Étude des réglementations anti-abus en matière fiscale
    • Discussion sur le rôle social de la fiscalité d’entreprise

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion Fiscale de Holding avec plus de 7 ans d’expérience.
• Sessions construites autour de cas réels de holdings : acquisitions, cessions, intégration fiscale, restructurations, transmissions.
• Pédagogie active : échanges, diagnostics de situations apportées par les participants, exercices de structuration et de chiffrage.
• Supports clairs et directement réutilisables : schémas de structuration, check-lists de conformité, matrices de risques fiscaux.
• Adaptation au niveau et aux enjeux de chaque groupe : PME, ETI, groupes familiaux, holdings patrimoniales ou opérationnelles.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données Gestion Fiscale de Holding.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métierFormation recommandéeValeur ajoutée obtenue
Comprendre et cartographier précisément les risques fiscaux liés à votre holding et à vos flux intragroupe.Formation Maîtrisez la Cartographie des Risques Fiscaux ProfessionnelsVous structurez une cartographie exhaustive de vos risques fiscaux, hiérarchisez les priorités et mettez en place un plan de maîtrise robuste.
Sécuriser la gestion des créances, contrats et engagements dans un groupe avec holding et filiales en tension.Formation Gestion de Créances et Contrats pour Entreprises en DifficultéVous anticipez les risques juridiques et financiers, optimisez le recouvrement et renégociez vos contrats dans un cadre sécurisé.
Acquérir ou consolider les bases de la fiscalité d’entreprise avant d’aborder des montages de holding plus complexes.Formation Les bases de la fiscalité d'entrepriseVous sécurisez vos fondamentaux (IS, TVA, résultats fiscaux) pour mieux comprendre et piloter les enjeux spécifiques d’une holding.
Gérer les enjeux de fiscalité internationale d’un groupe structuré autour d’une holding avec filiales à l’étranger.Formation Fiscalité Internationale : Enjeux et Défis pour les Entreprises MondialesVous maîtrisez les conventions fiscales, la lutte contre la double imposition et les risques de prix de transfert dans un contexte international.
Approfondir la fiscalité professionnelle courante (IS, TVA, opérations intragroupe) pour fiabiliser vos décisions au niveau de la holding.Formation Fiscalité Professionnelle: IS, TVA, Redressements et Transactions IntragroupeVous renforcez votre maîtrise des principaux impôts, des contrôles et des transactions intragroupe pour limiter les risques de redressement.

Gestion Fiscale de Holding disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
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Points forts de la formation

  • Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
  • Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
  • Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
  • Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
  • Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
  • Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
  • La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
  • Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

  • La formation Gestion Fiscale de Holding est-elle accessible en distanciel ?

    Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.

  • Quel niveau en fiscalité faut-il pour suivre cette formation ?

    Il est recommandé d’avoir déjà des connaissances en fiscalité d’entreprise, acquises par une formation antérieure ou une expérience professionnelle (comptabilité, finance, droit fiscal, conseil). Cela vous permettra de tirer pleinement profit des régimes spécifiques aux holdings, des cas pratiques et des simulations chiffrées.

  • Qui sont les formateurs de cette formation Gestion Fiscale de Holding ?

    Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent régulièrement auprès de holdings, groupes familiaux, PME, ETI et grands groupes, ce qui garantit une approche très concrète et actualisée.

  • Des cas pratiques spécifiques à ma holding peuvent-ils être abordés pendant la formation ?

    Oui, dans la mesure du possible et sous réserve de confidentialité, le formateur peut s’appuyer sur des situations réelles apportées par les participants (structure de capital, flux intragroupe, projet de restructuration) pour illustrer les concepts et proposer des pistes d’optimisation ou de sécurisation.

  • Quel matériel est nécessaire pour suivre la formation à distance ?

    Pour suivre la formation en distanciel dans de bonnes conditions, vous devez disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur ou casque. Cela permet de participer pleinement aux échanges, aux études de cas et aux exercices interactifs.

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Gestion Fiscale de Holding ?

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Référence : COMP-101955

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2550€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : Sur Devis

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